1月12日,公司黨委書記、董事長徐永鋒召開座談會,對審計部2022年工作進行調研并提出工作要求。
徐永鋒首先聽取了審計部對2022年度內部審計、內部控制和風險管理評價、違規經營投資責任追究、審計問題整改等方面工作完成情況和2023年審計計劃安排、重點項目審計安排匯報。
針對公司當前審計工作重點,徐永鋒著眼宏觀規劃,對過去發展成果和未來三年的藍圖規劃進行了政策解讀,并從微觀舉措入手,對當前審計工作作出要求。他指出,一是審計部要正確認識和理解自身崗位職責,堅決把牢審計監督在專項監督中的最后一道防線;二是要充分發揮好審計職能作用,要學習中冶集團對審計問題整改的工作方法,與中冶集團各兄弟單位審計同行積極交流,借鑒行業先進單位的審計管理理念,主動創新審計模式,提升審計成果利用率,樹立審計權威;三是審計結論要真實、可靠,要為公司決策提供有力依據;四是做好審計整改的后半篇文章,確保審計工作有始有終,有理有據。按照審計問題的重要性和影響程度分級、分類進行管理,堅持“三不放過原則”,公司、二級單位共同監督整改,切實發揮好審計“治已病、防未病”的作用;五是審計部要提高政治站位,轉變觀念,嚴格按照2023年工作會議上對審計工作提出的新要求,從夯實經營數據和提升基礎管理水平兩個維度履行監督職能,切實起到堵塞漏洞、防范風險的作用。